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Descripción de la oferta
En Caja Prymera, negocio perteneciente a Corporación E. Wong, nos encontramos en búsqueda de un Jefe de Auditoría Interna que ejecute el Plan Anual de Auditoría (Red y Oficina central) y sistemas de control requeridos para garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos.
Funciones:
- Desempeñar un rol independiente a la gestión, que vigila la adecuación de la Gestión integral de Riesgos, debiendo sujetarse a las disposiciones específicas que regulan su actividad en el Reglamento de Auditoría Interna emitido por la SBS.
- Elaborar el Plan Anual de Auditoria y el Cronograma de actividades a realizar durante el año, elevándolo al Directorio para su aprobación y a la SBS para su conocimiento.
- Realizar el seguimiento y control del Plan Anual, coordinando e informando al Directorio sobre el avance de la evaluación.
- Revisar y controlar el cumplimiento de las políticas y procedimientos implementados para el desarrollo del proceso de otorgamiento, administración y recuperación de colocaciones.
- Mantener un archivo actualizado de las normas internas de Prymera, así como de aquellos documentos expresamente dispuestos por los entes supervisores.
- Comunicar de manera inmediata, una vez concluidas las investigaciones correspondientes, la ocurrencia de hechos significativos simultáneamente al Comité de Auditoría y a la SBS.
- Mantener y actualizar periódicamente el Manual de Auditoría Interna y someterlo a la aprobación de Directorio, así como participar en la evaluación de los manuales de políticas, de procedimientos y demás normas internas de Prymera.
- Evaluar, supervisar y controlar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por los organismos de supervisión y control.
- Analizar y evaluar los procedimientos operativos y contables establecidos por la SBS o las normas contables, según corresponda.
- Evaluar y controlar el cumplimiento de políticas de las operaciones afectas a riesgos.
- Estudiar y evaluar el desempeño de los sistemas de información, así como revisar los accesos otorgados periódicamente.
- Realizar actividades no programadas cuando lo considere conveniente o a pedido expreso de la Junta General de Accionistas o socios, del Directorio o a solicitud de las Gerencias, previa aprobación del Directorio o Comité de Auditoría.
- Evaluar y controlar los procesos operativos para el cálculo y registro de los intereses, comisiones y demás cargos correspondientes, además del registro contable.
- Evaluar y controlar los procedimientos establecidos para el control administrativo.
- Informar y coordinar acciones con la Gerencia de Riesgos y el Comité de Auditoría sobre debilidades relevantes detectadas como consecuencia de las evaluaciones realizadas, y proponer o coordinar acciones de control que puedan mitigar los riesgos que afecten el normal desarrollo de las operaciones.
- Verificar la eficacia de los controles internos implementados para una operación o producto en su etapa previa al lanzamiento.
- Examinar regularmente, de forma independiente, la idoneidad y efectividad de la gestión de riesgos operacionales de acuerdo al Plan Anual de Auditoria.
- Realizar seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas por la Superintendencia, los auditores externos, así como las realizadas por la UAI.
- Elaborar informes de avances del Plan Anual de Auditoria y remitirlos al Directorio y a la SBS.
- Apoyar al comité de auditoría en el seguimiento de la implementación de los acuerdos de Directorio y la presentación de los informes periódicos.
- Cumplir con las medidas asociadas al control de los riesgos de LA/FT, conforme a las políticas y procedimientos definidos, apoyando al oficial de cumplimiento en el desarrollo de su labor.
- Otras funciones delegadas por el Directorio, inherentes a su cargo.
Requisitos:
- Titulado y Colegiado en Ciencias Contables, Económicas o Administrativas.
- Experiencia mínima de 5 años como Auditor Senior/ Supervisor de Auditoria y/o jefe de Auditoría, dentro del sector financiero y/o en empresas auditoras con cartera de clientes Instituciones financiera.
- Diplomado en Auditoria Financiera, Manejo en sistemas integrados de control interno y manejo de riesgos COSO II y COBIT.
- Conocimiento de la ley Sarbanes - Oxley (SOX). (Deseable)
Requerimientos
- Educación mínima: Universitario
- 5 años de experiencia
Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, auditor, auditoria, audit, bank, caja, ahorro, savings, bancaria, afores, banco
Ayer (actualizada)
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Acerca de Corporación EW S.A.C.
Empresa constituida en el año 2008, nos dedicamos a brindar servicios administrativos y financieros a empresas de diversos sectores.
Salarios
Restaurantes
Media salarial
S/. 875 /mes
6 salarios
S/. 600
S/. 930
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